Группа "РусГидро" публикует консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2012 год

1065
01.04.2013, 18:54

Группа «РусГидро» (торговый код на биржах ММВБ-РТС, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год.

Отчетные данные Группы включают в себя финансовые результаты ряда энергосбытовых компаний, которые отражены до даты выбытия – 28 марта 2011 года, когда эти компании были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Основные финансовые результаты за 2012 год (в млн рублей)

 

2012

2011

Изм.,%

Общая выручка, в т.ч.

305 761

371 696

-18%

Доходы от текущей деятельности

294 979

362 599

-19%

Государственные субсидии

10 782

9 097

19%

Расходы по текущей деятельности

(268 663)

(313 617)

-14%

EBITDA

62 966

76 972

-18%

Чистый (убыток) / прибыль

(25 539)

29 493

-

Скорр. чистая прибыль

31 783

45 854

-31%

Сопоставимые финансовые результаты за 2012 год (в млн. рублей)

 

2012

2011

Изм., %

Общая выручка

305 761

263 401

16%

Расходы по текущей деятельности

(268 663)

(226 448)

19%

EBITDA

62 966

57 201

10%

Скорр. чистая прибыль

31 783

27 830

14%

За 2012 год общая выручка Группы снизилась на 18% и составила 305 761 миллион рублей по сравнению с 371 696 миллионами рублей за 2011 год. Расходы Группы по текущей деятельности снизились на 14% и составили 268 663 миллиона рублей по сравнению с 313 617 миллионами рублей за 2011 год. Снижение выручки и расходов Группы за 2012 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано прежде всего с выбытием сбытовых компаний в конце марта 2011 года, а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тарифах гидроэлектростанций с 2012 года.

Сопоставимая общая выручка выросла на 16% с 263 401 миллиона рублей до 305 761 миллиона рублей. Данное изменение обусловлено следующими факторами:

  • увеличением выручки от реализации электроэнергии в связи с приобретением
    12 сентября 2011 года ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»), финансовые результаты которого включены в отчетность Группы с даты приобретения;
  • увеличением отпуска электроэнергии и ростом цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» в 2012 году.

Сопоставимые расходы по текущей деятельности выросли на 19% с 226 448миллионов рублей до 268 663миллионов рублей. Рост данного показателя объясняется следующими факторами:

  • увеличением расходов на покупную электроэнергию и расходов на распределение электроэнергии в сбытовом сегменте Группы в связи с приобретением
    ООО «ЭСКБ», а также ростом цен покупки энергии в 3-м квартале в связи с ростом свободных цен на электроэнергию со 2-го полугодия 2012 года;
  • увеличением расходов на топливо, используемое для выработки электрической и тепловой энергии объектами тепловой генерации субхолдинга «РАО ЭС Востока», в связи с ростом потребления мазута из-за перебоев в поставках газа, с одновременным увеличением объемов выработки электроэнергии и отпуска тепла;
  • начислением убытка от обесценения дебиторской задолженности в результате анализа просроченной задолженности и оценки вероятности ее погашения.

Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 18% и составил 62 966 миллионов рублей против 76 972 миллионов рублей за предыдущий год. Снижение показателя EBITDA обусловлено изменением структуры Группы, а также отменой целевой инвестиционной составляющей в тарифах гидроэлектростанций в 2012 году. Сопоставимый показатель вырос на 10% в результате увеличения отпуска электроэнергии, роста цен на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» в 2012 году и увеличения объема субсидий по холдингу РАО ЭС Востока.

За 2012 год Группа получила чистый убыток в размере 25 539 миллионов рублей против чистой прибыли в размере 29 493 миллионов рублей за предыдущий год. Возникновение чистого убытка в отчетном периоде связано, главным образом, с отражением следующих неденежных операций (до вычета налога на прибыль):

  • признание убытка от экономического обесценения основных средств Группы в размере 19 332 миллиона рублей;
  • признание убытка от экономического обесценения основных средств Красноярской ГЭС и обесценения инвестиции в ОАО «Красноярская ГЭС» в общей сумме 13 275 миллионов рублей;
  • признание убытка от обесценения векселей ООО «Энерго-Финанс» в сумме 9 363 миллиона рублей;
  • признание убытка от обесценения акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере 8 041 миллион рублей в связи с существенным и продолжительным снижением их котировок;
  • признание убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере
    5 781 миллион рублей в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности ее погашения;
  • признание убытка в размере 3 669 миллионов рублей от уменьшения чистых активов ОАО «ДРСК», классифицированного как прекращаемая деятельность, до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу;
  • признание убытка от обесценения гудвила в размере 2 084 миллиона рублей, признанного при приобретении ООО «ЭСКБ» в 2011 году, и клиентской базы
    ООО «ЭСКБ» в сумме 891 миллион рублей.

Сопоставимая чистая прибыль выросла на 14% за счет увеличения продаж электроэнергии в нерегулируемых секторах рынка.

Основные показатели финансового положения Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года
По состоянию на 31 декабря 2012 года активы Группы увеличились на 42 964 миллиона рублей до 854 747 миллионов рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 года. Увеличение активов преимущественно связано с увеличением основных средств и незавершенного строительства Группы (в основном по Саяно-Шушенской ГЭС и Загорской ГАЭС-2), а также размещением на краткосрочном депозите в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 50 000 миллионов рублей, полученных в результате дополнительной эмиссии акций Общества.
Обязательства Группы на конец отчетного периода выросли на 30 228 миллионов рублей до 316 352 миллионов рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2011 года. Увеличение обязательств произошло в основном за счет получения заемных средств от ОАО «Сбербанк России», Европейского банка реконструкции и развития, ОАО «Банк Москвы», UniCredit Bank Austria AG.

Консолидированная финансовая отчетность Группы доступна на корпоративном сайте компании по адресу:
http://www.rushydro.ru/investors/reports/

Презентация финансовых результатов Группы доступна на корпоративном сайте компании по адресу:
http://www.rushydro.ru/investors/presentations/results_presentations/2012/


 ОАО «Алтайэнергосбыт», ОАО «Мосэнергосбыт» и его дочерние общества, ОАО «Петербургская сбытовая компания» и его дочерние общества, ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

 Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за вычетом амортизации и неденежных статей операционных расходов.

 Скорректированная на эффекты от обесценения основных средств, финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, инвестиций в зависимые общества, долгосрочных векселей, гудвила и нематериальных активов, а также на эффекты от признания убытка от обесценения дебиторской задолженности, убытка от выбытия основных средств и убытка от уменьшения чистых активов ОАО «ДРСК» по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.

Сопоставимые финансовые результаты рассчитаны без учета денежных средств, полученных компанией в
2011 году в рамках целевой инвестиционной составляющей, включенной в цены мощности гидроэлектростанций, а также без учета финансового результата ряда энергосбытовых компаний, отраженного в отчетности до даты выбытия – 28 марта 2011 года, когда эти компании были переданы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Интер РАО ЕЭС». Указанные сопоставимые результаты рассчитаны на основании управленческой отчетности Общества, не проходили проверку аудитором Общества и приводятся исключительно в справочных целях.