Москва – 30 апреля 2010 года - Группа «РусГидро» (LSE, РТС, ММВБ: HYDR) объявляет аудированные финансовые результаты за 2009 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые результаты за 2009 год (млн. рублей):
По итогам 2009 года, консолидированная выручка Группы увеличилась на 7% и составила 115 603 млн. рублей, по сравнению со 107 670 млн. рублей в 2008 году.
Основными факторами роста выручки в 2009 году стали:
- увеличение доли продаж по нерегулируемым ценам в соответствии с графиком либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности;
- включение в тариф в большем объеме по сравнению с прошлым годом целевой инвестиционной составляющей, направляемой на финансирование строительства важнейших объектов гидроэнергетики и на программы технического перевооружения.
Рост выручки в незначительной степени сдерживался снижением выручки сбытового сегмента в связи с падением объема продаж электроэнергии и мощности.
Наибольший удельный вес в общем объеме выручки Группы занимают доходы от продажи электроэнергии и мощности:
2009, млн. рублей | 2008, млн.рублей | изменение , % | |
Выручка | 115 603 | 107 670 | 7% |
Выручка от продажи электроэнергии | 60 616 | 65 730 | (8)% |
Выручка от продажи мощности | 50 776 | 36 944 | 37% |
Выручка от прочих операций | 4 211 | 4 996 | (16)% |
Выручка от прочих операций включает выручку от строительства, ремонтных работ и прочих услуг.
Операционные расходы составили в 2009 году 76 050 млн. рублей, что на 10% ниже, чем в 2008 году (84 659 млн. рублей).
Снижение операционных расходов было вызвано:
- уменьшением общего объема электроэнергии и мощности, приобретаемой для обеспечения обязательств в рамках регулируемых договоров, благодаря высокой водности в 2009 году и либерализации рынка электроэнергии и мощности;
- снижением операционных расходов сбытового сегмента в связи с падением объема продаж электроэнергии и мощности;
Операционные расходы включают в себя списание стоимости основных средств в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в размере 5 604 млн. рублей. Данные активы были застрахованы ОАО «СК «РОСНО» в соответствии с договором от 25 декабря 2008 года, предусматривающим страховое покрытие в размере 200 млн. долларов США. Так как ОАО «СК «РОСНО» признало аварию гарантийным случаем и, по состоянию на отчетную дату, возникла уверенность в получении страхового возмещения, Группа признала страховое возмещение в полном объеме в составе расходов по текущей деятельности.
В результате роста выручки и снижения операционных расходов, отсутствия убытков от обесценения основных средств и финансовых активов, операционная прибыль Группы составила 39 553 млн. рублей, по сравнению с операционным убытком в 9 542 млн. рублей за предыдущий год.
Скорректированный показатель EBITDA за 2009 вырос по сравнению с 2008 годом на 55% и составил 52 182 млн. рублей. Рентабельность по EBITDA составила 45% по сравнению с 31% за предыдущий год.
Чистая прибыль Группы в соответствии со стандартами МСФО составила 31 184 млн. рублей против убытка 19 481 млн. рублей в 2008 году.
Основные показатели финансового положения Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года:
По состоянию на 31 декабря 2009 года активы Группы увеличились на 56 884 млн. рублей до 483 255 млн. рублей, т.е. на 13% по сравнению с 31 декабря 2008 года. Данный рост был вызван, главным образом:
- ростом на 23 314 млн. рублей величины денежных средств и их эквивалентов, включая средства, полученные в результате дополнительного выпуска акций и размещенных на банковских счетах;
- ростом основных средств на 17 730 млн. рублей.
Капитал Группы составил 403 283 млн. рублей и 343 613 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года соответственно. Рост на 17% обусловлен прибылью, полученной за отчетный период, дополнительными выпусками акций на 10 млрд. акций (изменения в Устав ОАО «РусГидро» зарегистрированы 2 апреля 2009 года) и 16 млрд. акций (изменения в Устав ОАО «РусГидро» зарегистрированы 12 октября 2009 года), а также переоценкой финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.
Общий объем обязательств Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 79 972 млн. рублей, что на 3% меньше чем по состоянию на 31 декабря 2008 года.
Основные события после отчетной даты (31 декабря 2009 г .):
- 24 февраля 2010 года – на филиале ОАО «РусГидро» Саяно-Шушенская ГЭС был запущен в эксплуатацию восстановленный гидроагрегат № 6, установленной мощностью 640 МВт.
- 9 марта 2010 – Совет директоров ОАО «РусГидро» рассмотрел и одобрил инвестиционную программу Группы на 2010 год в объеме 97,1 млрд. рублей.
- 22 марта 2010 года – на Саяно-Шушенской ГЭС был запущен в эксплуатацию восстановленный гидроагрегат № 5. С пуском гидроагрегата № 5 мощность станции достигла 1 280 МВт (до аварии — 6 400 МВт). Работа двух гидроагрегатов (№ 5 и 6) значительно повысила надежность энергоснабжения ОЭС Сибири и минимизирует риски прохождения паводка.
- 11 февраля 2010 – Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил поправки к Опционной программе для сотрудников, которые предусматривают продление сроков реализации опционов на 2 года после 2 сентября 2010.
Ключевые финансовые показатели :
2009 | 2008 | |
Рентабельность EBITDA | 45,1% | 31,3% |
Рентабельность чистой прибыли | 27,0% | 18,1% |
ROE , скор. | 8,4% | 6,7% |
ROA , скор. | 7,3% | 5,8% |
Долг / капитал | 0,20 | 0,24 |
Общий финансовый долг / EBITDA | 0,42 | 0,69 |
Чистый долг / EBITDA | (0,50) | (0,04) |
- Прибыль / (убыток) за период с учетом обесценения основных средств и обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.